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财务审计精要与案例分析

2020-08-01 编辑:网站编辑 有456人参与 发送到手机
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版权信息
  书 名: 财务审计精要与案例分析
  

作 者:李三喜盖兆举
  出版社: 中国物价出版社
  出版时间: 2006
  ISBN: 9787801559784
  开本: 16
  定价: 68.00 元内容简介
  为了帮助广大内部审计人员学习理解内部审计基本规范,我们在中石化、中国储备粮、教育、税务、烟草等系统内部审计人员培训课件的基础上,编写了《财务审计精要与案例分析》,通过案例来解析内部审计规范。
  本书是按照案例、问题思考、规范精要、案例分析的体例来安排的,便于内部审计人员学习和理解。
  考虑到内审人员工作忙、学习时间较少、非专业人员比较多的实际情况,本书对各项规范的解释,多采用图表分析的方法,尽可能做到通俗易懂、简洁明了。作者简介
  李三喜,曾在国家审计署从事政府审计工作十二年,现为中天恒会计师事务所总经理、中天恒达工程造价咨询公司(甲级)总经理、南京审计学院等高校客座教授,高级审计师,美国贝达药业公司、华风集团单位的特邀顾问,发表论文一百多篇,出版理财图书四十多部,为中石化集团、国家烟草局等单位培训业务人员近十万人次,以理论联系实际见长,能够承担内部控制、风险管理、内部审计等方面的教学和咨询任务。编辑推荐
  国家审计署发布的《审计署关于内部审计工作的规定》,中国内部审计协会发布的《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和若干个具体准则及其操作指南,是内部审计职业规范的重要组成部分,是内部审计机构和内部审计人员执业行为的基本规范。目录
  概述
  案例
  一、审计目标
  二、审计策略
  三、主要审计内容
  四、主要审计过程
  五、审计发现的主要问题
  六、审计处理和建议
  问题思考
  审计精要
  一、概 念
  二、审计目标
  三、重要性与风险
  四、审计内容
  五、审计流程
  六、审计方法
  七、审计工作底稿
  案例分析
  财务审计准备
  案例
  一、组成财务审计组
  二、初步了解被审计单位的情况
  三、执行初步分析性复核
  四、分析审计风险,确定审计策略
  五、编制财务审计方案
  六、送达审计通知书
  七、提出书面承诺要求
  问题思考
  审计精要
  一、主要工作
  二、审计流程
  三、审计工作底稿
  案例分析
  货币资金循环审计
  案例
  一、符合性测试
  二、实质性测试
  问题思考
  审计精要
  一、概 述
  二、符合性测试
  三、实质性测试
  案例分析
  固定资产循环审计
  案例
  一、符合性测试
  二、实质性测试
  问题思考
  审计精要
  一、概 述
  二、符合性测试
  三、实质性测试
  案例分析
  筹资与投资循环审计
  案例
  一、符合性测试........